沙巴体育官网:公安局2018年度部门决算公开
目 录 第一部分??望城
区公安局概况 一、部门职责 二、机构设置
第二部分??沙巴体育官网:公安局20
18年度部门决算表 一、
收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨
款收入支出决算总表 五、一般公共
预算财政拨款支出决算表 六
、一般公共预算财政拨款基本支出
决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”
经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入
支出决算表 第三部分 沙巴体育官网:公安局2018年度部门
决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决
算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收
入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说
明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算
情况说明 七、一般公共预算财政拨
款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况????九、预
算绩效情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四
部分??名称解释?? 第一部分??沙巴体育官网:公安局概况
一、部门职责 (1)、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安
警务工作的方针、政策、法规、规章,分析
研究全区的社会治安状况,组织、指导全区公
安警务工作。 (2)、加强全区公安民警
的教育和管理,制订全区公安民警培训、教育及公安
宣传的计划和
措施,检查监
督落实情况。 (3)、制定全区公安队伍监督管理工作
规章制度,分析队伍状况,实施
警务督察;加强对全区公安民警的监督;发现和查处全区公安民警违纪案件。 (4)、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情报信息,分析形势,为区委、区政府和上级
公安机关决策及时提供信息和依据。 (5)、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件,依法打击各类犯罪分子,承担区禁毒工作领
导小组办公室的日常工作。 (6)、对法律、法规规定的场所、特种行业、枪支弹药、危爆物品进行治安管理,依法查处各类治安案件。 (7)、依法对集
会、游行、示威活动和大型群体活动进行管理。 (8)、管理区级公安机关110报警指挥系统,处理110报警、群众求助和监督电话,对紧急
治安事件和重大紧急情况,实施统一指挥调度。 (9)、负责组织、指导全区的治安巡逻防控工作,对全区社会治安实施动态管理。
(10)、指导、监督全区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作,指导治安保卫委员会等群众
性组织的治安防范工作和队伍建设。 (11)、负责对全区保安服务公司、内
部保安组织、保安培训机构的监督管理。 (12)、负责对全区计算机信息系统的安全监察和管理。 (13)、依法管理户籍、居民身份证,对被判处
管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚;对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、
考查。 (14)、受理、审核公民出国境申请;受理、审核境外人员签证、证件申请;处理国籍事务;收集、处理出入境情报信息;查处出入境违法活动;负责对派出所境
外人员管理工作的业务指导;指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。 (15)、依法管
理全区道路交通安全、车辆和驾驶员,处理交通事故,维护全区的道路交通秩
序。 (16)、组织指导全区消防工作,依法进行消防监督。 (17)、组织实施全区范围内的安全保卫工作。 (18)、负责看守所、行政拘留所的建设和
管理工作。 (19)、负责全区公安装备和经费等警务保障工作。 (20)、向全区人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。 (21)、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。 二、机构设置及决
算单位构成 (一)内设机构设置。我局为正科级财政全额拨款行政单位,2018年人员在职编制数348人,
实际在职人员1215人(其中辅警774人)。2018年部门决算编报
范围包括局机关及全局35个科室所队,其中5个科室(办公室、政
工室、警务督察室、警保室、警卫科),12个大队(法制、巡警、刑侦、
治安、经侦、国保、禁毒、交警、内保、网络安全保卫、人口与出入境、
食药环),16个行政派出所(高塘、乌山、黄金、白箬、星城、桥驿、丁字、铜官、茶亭、东城、
格塘、靖港、乔口、新康、同兴、水上),1个看守所,1个拘留所。 (二
)决算单位构成。沙巴体育官网:公安局只有本级,没有
其他二级决算单位,因此,纳入2018年部门决算编制范围的只有沙巴体育官网:公安局本级。 第二部分 沙巴体育官网:公安局2018年度部门决算表 见附件 第三部分 沙巴体育官网:公安局2018年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2018年度年初结转和结余0.00万元,本年收入29422.27万元,本年支出29422.27万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。二、收入决算情况说明 收入既包括财政拨款(补助)收入,也包括上级补助收入;支出既包括
保障局机关及全局35个科、室、所队基本运行的经费,也包括区公安局归口管理的治安管理、交通管理、人口与出入境、禁毒管理、拘押收教场所管理、日常
办案、公安基本建设等专项经费。 (一)收入决算,2018
年决算数29422.2
7万元,其中财政拨款收入29377.14万元,占比99.8%(其中
政府性基金预算财政拨款867.54万元),其
他收入45.13万元,占比0.2%。 三、支出决算情况说明 2018年决算数为29422.27万元,其中: 1、基本支出:2018年决算数为10975.43万元,占比37%。是指为保障单位机构运转、完成日常工作
任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业、办公用品购置等日常公用经费。 2、项目支出:2018年决算数为18446.84万元,占比63%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,含公安
基本建设、信息化建设、办案业务费、装备建设、交通设施建设、交通信号灯维护、交通事故救助等专项经费。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018年决算总收入为29422.27万元,总支出为29422
.27万元;2017年决算总收入为2
5535.75万元,总支出为25535.75万元.与2017年
相比较,基本支出比上年增加了1498.72万元,主要是增加了人员工资福利支出等,项目支出比上年增加2387.8万元,主要增加了派出所建设及维修改造,信息化建设、交通设施建设、辅警专项经费等支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情
况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况。 2018年财政拨款本年支出数29377.14万元、占本年支出的比重99.8%,与上年决算数比较增加3841.39万元,增加的主要原因是主要增加了派出所建设及维修改造,信息化建设、交通设施建设
、辅警专项经费等支出 (二)财政拨款支出决算结构
情况。 2018年财政拨款本年支出数29377.14万元,其中基本支出10975.43万元,占比37.4%;项目支出18401.71,占比62.6%。 (三)财政拨款支出决算具体情况。 2018年财政拨款本年支出数29377.14万元,与年初预算数作对比增加5162.51万元,其中公共安全支出增加3705.97万元,主要增加了派出所建设及维修改造,信息化建
设、交通设施建设经费支出和办案业务费支出;行政单位离退休
支出增加259万元,主要增加了退休人员文明奖等;
一般公共服务增加128万元,主要增加了国家赔偿、转业干部安置、纪检派驻机构业务经费支出等;教育支出等增加202万元,主要增加校园校车安全管理支出;政府性基金预算支出增加867.54万元,主要增加了派出所建设和办案业务费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出10975.43万元,其中人员经费支出10731.12万元,占比97.7%;公用经费244.31万元,占比2.3
%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支
出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018年度“三公”经费支出决算为521.67万元。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.16万元,公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为519.51万元。经费来源为财政全额拨款。 “三公”经费同比年初预算数,共减少178.33万元.其中公务接待减少97.84万元,原因是进一步规范了局公务接待支出。公务用车
运行维护费较年初预算减少80.49万元,原因是进一步压减了公
车运行支出。 “三公”经费同比上年,共减少407.59万元,减少43%,其中因公出国(境)费支出与上年持平,公务用车购置较上年减少365.41万元,减100%,年度无公
务用车购置支出。公务接待费减少0.63万元,较上年减少22.5%,原
因是进一步压减了局公务接待支出。公务用车运行维护费较上年减少70
.45万元,较上年减少7%,原因是进一步压减了公车运行支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018年度“三公”经费支出决算为521.67万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费支出决算为2.16万元,共计接待69批次580人,公务用车购置支出决算为0万元,公务用车运行费支出决算为
519.51万元,公务用车保有量136台。经费来源为财政全额拨款。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 2018年度政府性基金预算财政拨款收入867.54万元,本年支出867.54万元。全部用于办案业务费支
出。 九、关于2018年度预算绩效情况说明 ???? 见附件 十、其他重要事项 (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出244.31万元,主要用于机关水电,燃料,办公,物业等支出,比2017 年减少355.69万元,减少59%, 减少原因是:部分机关运行经费在项目经费中列支。 (二)政府采购支出情况。本部门2018 年度
政府采购支出总额6289.73 万元,其中:政府采购货物支出10
06.88万元、政府采购工程支出4266.75 万元、政府采购服务支出1016.1万元。授予中小企业合同金额3100万元,其中:授予小微企业合同金额2001万元,占政府采购支出金额的31.8%。 (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆136 辆,其中,
部级领导干部用车0辆、一般公务用车0 辆、一般执法
执勤用车132辆、特种专业技术用车0辆,其他用车4 辆,其他用车主要是通讯指挥车、运兵车、囚车等;单位价值50 万元以上通
用设备10 台(套),单价100 万元以上专用设备2
0 台(套)。 第四部分 名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费
,包括办公及印刷费、邮电费、差旅
费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务
接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市公安局望城分局 ?????????????????????????????????? 2019年10月25日