沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算
说明:根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发<沙巴体育官网:机构改革方案>的通知》(长办[2019]21号)和中共长沙市委机构编制委员会《关于沙巴体育官网:机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(长编委发[2019]8号)文件精神,沙巴体育官网:史志档案局更名为沙巴体育官网:档案馆,加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子,为沙巴体育官网:委办所属的正科级公益类事业单位。2018年,沙巴体育官网:史志档案局仍按照机构改革批复前的职责开展工作,因此,现将沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算予以公开。
沙巴体育官网:档案馆
2019年10月25日
?
沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算
目录
第一部分 ?沙巴体育官网:史志档案局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 ?沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 ?沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
????九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 ?名称解释
第一部分 ?沙巴体育官网:史志档案局概况
一、部门职责。沙巴体育官网:史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位,由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立,没有下属二级机。主要职责为:制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施,负责全区档案史志工作业务指导,全区档案史志资料征(收)集、整理、保护、利用等,负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行,组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训,开发馆藏档案资料信息资源,负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。
二、机构设置及决算单位构成。
(一)内设机构设置。沙巴体育官网:史志档案局内设机构包括:办公室、方志室、档案业务指导室、党史室。实有编制16名,现有在职人员13人,政府雇员3人,区委党史联络组办公室2人,聘用党史研究人员4人,合同制聘用人员3人,退休人员14人。
(二)决算单位构成。沙巴体育官网:史志档案局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:沙巴体育官网:史志档案局本级。
第二部分 ?沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算表
?
?
?
?
?
?
?
????第三部分 ?沙巴体育官网:史志档案局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度单位收入716.07万元,与2017年相比收入增加317.22万元,增长79.5%,变动的主要原因是项目拨款收入的增加,其中主要是档案信息化项目收入增加233.94万元,档案库房建设项目收入增加46.2万元;2018年度单位支出716.07万元,与2017年相比支出增加317.2万元,增长79.5?%,变动的主要原因是项目支出的增加,其中主要是档案信息化项目支出增加233.94万元,档案库房建设项目支出增加46.2万元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入决算数716.07万元,其中,财政拨款收入706.06万元,占收入决算的98.6%;其他收入10.01万元,占收入决算的1.4%。
三、支出决算情况说明
(1)基本支出:309.16万元,占支出决算的43.2%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(2)项目支出:406.92万元。占支出决算的56.8%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于:征集全区党史及党史专题资料,编印党史丛书,开展党史宣讲和普及工作,以及党史联络组聘请人员等费用的支出;档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出;档案信息化建设,信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出;缴纳长沙市地方志学会会费、长沙市党史学会会费;《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入706.06万元,较上年增加321.01万元,增加83.4%,变动的主要原因是项目拨款收入的增加;2018年财政拨款支出706.06万元,较上年增加321.01万元,增加83.4%,主要的变动原因是项目支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出决算706.06万元,占本年支出的比重为98.6%,较上年增加321.01万元,增加83.4%,变动的主要原因是项目支出的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出合计706.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出617.96万元,占本年财政拨款支出的87.6%;社会保障和就业支出48.96万元,占本年财政拨款支出的6.9%;医疗卫生与计划生育支出19.32万元,占本年财政拨款支出的2.7%;住房保障支出19.83万元,占本年财政拨款支出的2.8%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为669.17万元,支出决算为706.06万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因:部分项目支出比年初预算有所增长。具体到项级科目来看,其他档案事务支出年初预算49万元,决算数95.2万,为支出增长的最主要原因,增加的项目是档案库房建设46.2万元,为追加项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出总计为299.14万元,由人员经费和公用经费构成,人员经费289.59万元,占比96.8%,公用经费为9.55万元,占比3.2%。其中,人员经费中的工资福利支出为240.25万元,对个人和家庭的补助为49.34万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为9万元,决算数为4.45万元,其中因公出国(境)费预算数为0万元,决算数为0万元,全年没有因公出国;公务用车购置及运行维护费预算数为0万元,决算数为0万元,无公务用车;公务接待费预算数为9万元,决算数为4.45万元,共30批次120人次,决算数小于预算数主要原因是本年度公务接待大幅减少。
2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.45万元,2017年决算数4.53万元,其中2018年因公出国(境)费决算数为0万元,2017年因公出国(境)费决算数为0万元,无公务出国;2018年公务用车购置及运行维护费为0万元,2017年公务用车购置及运行维护费为0万元,无公务用车;2018年公务接待费为4.45万元,2017年公务接待费为4.53万元,本年度贯彻厉行节约的要求,压缩“三公”经费,公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费支出相关的因公出国(境)费0万元,无公务出国;公务用车购置支出无、保有量为0台,全年运行维护费为0万元;公务接待费4.45万元,30批次共计120人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价,评价结果良好。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出9.55万元,比年初预算数减少11.25万元,降低54.1%。主要原因是:贯彻厉行节约,压缩办公成本。
(二)政府采购支出情况。本部门2018?年度政府采购支出总额832.23万元,其中:政府采购货物支出90.23万元、政府采购服务支出742万元。授予中小企业合同金额0万元。
(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门无公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第四部分 ?名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。