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2025年沙巴体育官网:总工会部门预算公开

来源:沙巴体育官网:总工会 发布时间:2025-01-27 字体大小:

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第一部分: 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分: 2025年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、沙巴体育官网:总工会的基本职责是:维护全区职工合法权益;动员和组织职工积极参加全区建设和改革,努力完成经济和社会发展任务;代表和组织职工参与全区和社会事务管理,参与企业、事业和机关的民主管理;教育全区广大职工不断提高思想道德素质和科学文化素质,建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

2、沙巴体育官网:工人文化宫的基本职责是:为广大职工和社会提供健康有益的活动场所,是职工群众的学校和乐园;组织职工开展文体活动;送文化产品下乡;围绕工会中心工作,完成上级工会的各项工作任务。

(二)机构设置

沙巴体育官网:总工会内设科室1个包括:办公室。本部门共有编制人数16人,实有人数16人。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括:1、沙巴体育官网:总工会。2、沙巴体育官网:工人文化宫、郭亮文化园。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算698.28万元,其中,一般公共预算拨款收入698.28万元。收入较去年减少8.11万元,主要原因是按要求缩减。。

(二)支出预算:2025年本部门支出预算698.28万元。一般公共服务支出499.26万元,社会保障和就业支出135.04万元,卫生健康支出25.34万元,住房保障支出38.64万元。支出较去年减少8.11万元,主要是按要求缩减。。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算698.28万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数511.28万元,是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费487.28万元,公用经费24万元。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算187万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等,其中:行政运行187万元,主要用于按要求缩减。等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本部门机关运行经费24万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2025年本部门“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.5万元,主要原因是按要求缩减。。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算27万元,拟开展“一户一产业工人”“工会干部”培训,人数600人,培训内容为推动“一户一产业工人”培养工程转型升级,不断创新培训模式,做大做强“抖音直播带货”培训品牌;拟举办赛事活动,预算35万元,内容为羽毛球、气排球等。

(四)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额449万元,其中,货物类采购预算9万元;工程类采购预算300万元;服务类采购预算140万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设

备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;

新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为698.28万元,其中,基本支出511.28万元;项目支出187万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

2025年部门预算表(详见附件表格)

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

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